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根据 1989 年法案第 647 章,主计长负责为联邦部门制定内部控制指南。作为审计长的内部控制业务所有者,全州风险管理团队审查和更新这些指导方针,这些指导方针帮助部门根据对可能阻碍部门目标实现的风险的全面评估制定内部控制计划。各部门应确定并实施政策和程序以降低风险,尤其是与预防欺诈、浪费和滥用有关的风险。

部门应熟悉以下类别中提供的最佳实践的文档和工具:内部控制总体指南、协助预防和发现欺诈、浪费和滥用行为的工具、接受联邦资金的部门的最佳实践以及内部控制问卷,一个部门全球十大赌钱软件app其遵守有关内部控制的适用法律、法规和政策的年度证明。

审计长买球推荐软件app排名的指导

COVID-19 大流行应对内部控制指南

由于 COVID-19 大流行已经影响到所有部门,审计长买球推荐软件app排名与州审计长买球推荐软件app排名协商,提供了两种更新内部控制的选项。

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美国救援计划法案收入和赠款

主计长买球推荐软件app排名已就根据《美国救援计划法》收到的收入和赠款发布了会计指南。

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点击率网络

一种资源,用于提高组织中每个人的网络安全意识,改善整体网络卫生,并帮助防止不断增加的拒绝服务 (DoS)、网络钓鱼、恶意软件和社会工程攻击。

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1989 年法案第 647 章

第647章

与改善国家机构内部控制有关的行为

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报告下落不明的国家财产或资金

州机构必须立即向州审计员买球推荐软件app排名报告任何丢失、被盗或下落不明的州财产或资金

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其他内部控制资源

政府会计师协会企业风险管理中心

演示、研究、实施指南以及如何在组织中使用企业风险管理的示例

访问 AGACGFM.ORG
NASC 内部控制问卷

来自 NASC 内部控制信息共享组的指南、词汇表和内部控制问题

访问 NASACT.ORG

预防诈骗

举报人

如果您有欺诈、浪费或滥用的证据,请举报。

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政府会计师协会欺诈预防工具包

AGA 的欺诈预防工具为联邦、州、地方和部落政府财务经理提供资源,用于预防和检测欺诈。

访问 AGACGFM.ORG